Бухгалтерский баланс за 2009 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2009 г. (дата утверждения 22.03.2010)
Организация: Открытое Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Вид деятельности: Оказание теплоуслуг
Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое Акционерное Общество
Местонахождение (адрес): 143402, Московская обл, Красногорск, Жуковского, д 9
Коды
Форма №1 по ОКУД |
710001 |
Дата (год, месяц, число) |
2009|12|31 |
по ОКПО |
11774911 |
ИНН |
5024047494/502401001 |
по ОКВЭД |
40.30.3 |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 49 |
по ОКЕИ |
384 |
АКТИВ |
Код
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
I. Внеоборотные активы |
|
|
| |
Нематериальные активы |
110 |
- |
- | |
Основные средства |
120 |
17303 |
19753 | |
Незавершенное строительство |
130 |
45600 |
72616 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- | |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
37 |
37 | |
Отложенные налоговые активы |
145 |
377 |
425 | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- | |
Итого по разделу I |
190 |
63317 |
92831 | |
II. Оборотные активы |
|
|
| |
Запасы |
210 |
12847 |
11339 | |
в том числе: |
|
|
| |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
12000 |
10744 | |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- | |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
110 |
- | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
- | |
товары отгруженные |
215 |
- |
- | |
расходы будущих периодов |
216 |
737 |
595 | |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
8509 |
12894 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- | |
в том числе: |
|
|
| |
покупатели и заказчики |
231 |
- |
- | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
150552 |
226213 | |
в том числе: |
|
|
| |
покупатели и заказчики |
241 |
124327 |
209141 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
12000 |
- | |
Денежные средства |
260 |
11007 |
7773 | |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- | |
Итого по разделу II |
290 |
194915 |
258219 | |
БАЛАНС |
300 |
258232 |
351050 | |
Форма 0710001 с.2 | ||||
ПАССИВ |
Код
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
III. Капитал и резервы |
|
|
| |
Уставный капитал |
410 |
140 |
140 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- | |
Добавочный капитал |
420 |
13319 |
13319 | |
Резервный капитал |
430 |
1994 |
2470 | |
в том числе: |
|
|
| |
резервные фонды, образованные в соответствии
|
431 |
- |
- | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1994 |
2470 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
84436 |
100161 | |
Итого по разделу III |
490 |
99889 |
116090 | |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
| |
Займы и кредиты |
510 |
- |
- | |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
354 |
360 | |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | |
Итого по разделу IV |
590 |
354 |
360 | |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
| |
Займы и кредиты |
610 |
5011 |
5061 | |
Кредиторская задолженность |
620 |
100646 |
176228 | |
в том числе: |
|
|
| |
поставщики и подрядчики |
621 |
69229 |
114301 | |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
- |
- | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
- |
- | |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
11328 |
14929 | |
прочие кредиторы |
625 |
20089 |
46998 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
1536 |
1536 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
50796 |
51775 | |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- | |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- | |
Итого по разделу V |
690 |
157989 |
234600 | |
БАЛАНС |
700 |
258232 |
351050 | |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
| |
Арендованные основные средства |
910 |
860424 |
968123 | |
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- | |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
5664 |
5664 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- | |
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- | |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- |