Бухгалтерский баланс за 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2009 г. (дата утверждения 22.03.2010)

Организация: Открытое Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"

Вид деятельности: Оказание теплоуслуг

Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое Акционерное Общество

Местонахождение (адрес): 143402, Московская обл, Красногорск, Жуковского, д 9

Коды

Форма №1 по ОКУД

710001

Дата (год, месяц, число)

2009|12|31

по ОКПО

11774911

ИНН

5024047494/502401001

по ОКВЭД

40.30.3

по ОКОПФ / ОКФС

47 49

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

17303

19753

Незавершенное строительство

130

45600

72616

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

37

37

Отложенные налоговые активы

145

377

425

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

63317

92831

II. Оборотные активы

Запасы

210

12847

11339

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

12000

10744

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

110

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

737

595

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

8509

12894

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

150552

226213

в том числе:

покупатели и заказчики

241

124327

209141

Краткосрочные финансовые вложения

250

12000

-

Денежные средства

260

11007

7773

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

194915

258219

БАЛАНС

300

258232

351050

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

140

140

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

13319

13319

Резервный капитал

430

1994

2470

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1994

2470

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

84436

100161

Итого по разделу III

490

99889

116090

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

354

360

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

354

360

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

5011

5061

Кредиторская задолженность

620

100646

176228

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

69229

114301

задолженность перед персоналом организации

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

11328

14929

прочие кредиторы

625

20089

46998

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

1536

1536

Доходы будущих периодов

640

50796

51775

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

157989

234600

БАЛАНС

700

258232

351050

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

860424

968123

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

5664

5664

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-